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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000122/2026 | 0000122/2026 | 0000167/2026 | LIQUIDACAO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE MARCO2026 COM SUBELEMENTO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | SERVIDORES SAAE | 99999999999999 | R$ 1.710,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000121/2026 | 0000121/2026 | 0000166/2026 | LIQUIDACAO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE MARCO2026 COM SUBELEMENTO FERIAS - ABONO PECUNIARIO | SERVIDORES SAAE | 99999999999999 | R$ 2.137,78 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000120/2026 | 0000120/2026 | 0000165/2026 | LIQUIDACAO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE MARCO2026 COM SUBELEMENTO FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | SERVIDORES SAAE | 99999999999999 | R$ 2.565,34 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000003/2024 | 0000010/2026 | 0000164/2026 | Liquidacao de valor referente pao frances destinado ao cafe da manha dos funcionarios do SAAE, referente fevereiro de 2026. | ERIMAR PEREIRA POLA | 32.215.027/0001-98 | R$ 649,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000074/2024 | 0000013/2026 | 0000163/2026 | Liquidacao de valor referente Contratacao de servicos de recebimento das contas de agua e esgoto e outros documentos de arrecadacao emitidos pelo SAAE de Rio Bananal referente mes de fevereiro de 2026 - Ref. Processo 074/2024. Contrato 016/2025. | ITAU UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | R$ 48,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000074/2024 | 0000014/2026 | 0000162/2026 | Liquidacao de valor referente Contratacao de servicos de recebimento das contas de agua e esgoto e outros documentos de arrecadacao emitidos pelo SAAE de Rio Bananal referente mes de fevereiro de 2026 - Ref. Processo 074/2024. Contrato 006/2025. | SICREDI INTERESTADOS RS/ES - COOP CRED, POUP, INVE | 90.497.256/0001-49 | R$ 13,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000074/2024 | 0000016/2026 | 0000161/2026 | Liquidacao de valor referente Contratacao de servicos de recebimento das contas de agua e esgoto e outros documentos de arrecadacao emitidos pelo SAAE de Rio Bananal referente mes de fevereiro de 2026 - Ref. Processo 074/2024. Contrato 004/2025. | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | R$ 621,19 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000003/2025 | 0000003/2026 | 0000160/2026 | Liquidacao de valor referente combustivel (gasolina comum) destinado a utilizacao nos veiculos do SAAE ref. fevereiro de 2026 - (01/02/2026 a 28/02/2026). | AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA | 39.641.808/0001-93 | R$ 1.224,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 069-070/2023 | 0000071/2026 | 0000159/2026 | Liquidacao de valor de prestacao de servicos de manutencao eletrica preventiva e corretiva contemplando revisao e/ou rebobinamento em motores, motorredutores, bombas, motobombas centrifugas, quadros de comando, soft starter, ferramentas eletricas. | WALACE BERNARDES VIEIRA ME | 02.771.849/0001-94 | R$ 7.653,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 069-070/2023 | 0000019/2026 | 0000158/2026 | Liquidacao de valor de prestacao de servicos de manutencao eletrica preventiva e corretiva contemplando revisao e/ou rebobinamento em motores, motorredutores, bombas, motobombas centrifugas, quadros de comando, soft starter, ferramentas eletricas. | WALACE BERNARDES VIEIRA ME | 02.771.849/0001-94 | R$ 11.346,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |