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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000391/2024 | 0000391/2024 | 0000533/2024 | LIQUIDACAO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE Contrato-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2024 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 1.077,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000390/2024 | 0000390/2024 | 0000532/2024 | LIQUIDACAO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE Contrato-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA AGUA DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2024 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 762,21 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000389/2024 | 0000389/2024 | 0000531/2024 | LIQUIDACAO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE Contrato-ADMINISTRACAO DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2024 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 599,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000067/2023 | 0000388/2024 | 0000530/2024 | LIQUIDACAO DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA/ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE PARA O MES DE AGISTO DE 2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 3.399,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000067/2023 | 0000015/2024 | 0000529/2024 | LIQUIDACAO DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA/ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE PARA O MES DE AGOSTO DE 2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 6.575,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000066/2023 | 0000387/2024 | 0000528/2024 | LIQUIDACAO DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA/AGUA PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE PARA O MES DE AGOSTO DE 2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 46.209,41 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000066/2023 | 0000344/2024 | 0000527/2024 | LlIQUID. DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA/AGUA PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE PARA O MES DE AGOSTO DE 2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 220,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/08/2024 | 0000385/2024 | 0000385/2024 | 0000526/2024 | LIQUIDACAO DE VALOR REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR AO SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG-ES, RELATIVO A DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO AO SERVIDOR VALDECIR RODRIGUES PEREIRA CEDIDO AO SAAE DE RIO BANANAL - ES DURANTE MES DE AGOSTO DE 2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR LINDENBER - ES | 04.764.154/0001-00 | R$ 3.291,56 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 29/08/2024 | 0000384/2024 | 0000384/2024 | 0000525/2024 | LIQUIDACAO DE VALOR REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR AO SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG-ES, RELATIVO A AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDOR VALDECIR RODRIGUES PEREIRA CEDIDO AO SAAE DE RIO BANANAL - ES DURANTE MES DE AGOSTO DE 2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR LINDENBER - ES | 04.764.154/0001-00 | R$ 570,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/08/2024 | 0000383/2024 | 0000383/2024 | 0000524/2024 | LIQUIDACAO DE VALOR REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR AO SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG-ES, RELATIVO AS OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR VALDECIR RODRIGUES PEREIRA CEDIDO PELO SAAE DE RIO BANANAL - ES DURANTE MES DE AGOSTO DE 2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR LINDENBER - ES | 04.764.154/0001-00 | R$ 1.106,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |